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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-24 14:32

你好   1.  庫存商品做賬的話時候  入庫必須要入具體明細商品的。 因為后期你銷售 也會對應結轉(zhuǎn)銷售明細的數(shù)量的 2.  銷項出去 也要和你實際發(fā)出去的商品型號 以及購進的進項發(fā)票一致的

Winny鐘 追問

2020-06-24 14:34

那如果我有部分商品沒票回來,但走了公賬付款,怎么做分錄?還有就是沒票回來是結轉(zhuǎn)不了成本是嗎?

meizi老師 解答

2020-06-24 14:35

你好 1.  貨到了發(fā)票沒回來 先暫估入庫 。 發(fā)票來了沖暫估分錄 。 沒票回來的商品實際銷售出去了 也按實際的數(shù)量和成本價結轉(zhuǎn)銷售成本的

Winny鐘 追問

2020-06-24 14:38

如果暫估商品一直都沒發(fā)票回來,我沖掉嗎?

meizi老師 解答

2020-06-24 14:38

你好  如果確定不會收到發(fā)票的 就沖掉 按實際情況來做賬即可 要沖的

Winny鐘 追問

2020-06-24 14:53

我們是有實際購入并且付款走了公賬的,但老板不開發(fā)票回來,他應該不會開發(fā)票回來的,那暫估入庫這部分能做成本,不紅沖嗎?我之前提問過有些老師回答說可以做成本沖企業(yè)所得稅是嗎?

meizi老師 解答

2020-06-24 14:54

你好  如果你收到貨物的時候 就確定不會開票回來的。 直接做入庫即可    不需要暫估了 。 銷售后做銷售成本的結轉(zhuǎn)  。  你季度預繳是可以沖利潤  但是次年匯算你還是會因為沒發(fā)票 匯算調(diào)整    多繳納企業(yè)所得稅的 。

Winny鐘 追問

2020-06-24 14:58

那就是不能做成本,要紅沖掉了,那如果我入庫時,借:庫存商品,貸銀行存款,沖掉時怎么沖?我確實付了款?

meizi老師 解答

2020-06-24 15:01

你好 我的意思是你既然沒有發(fā)票來了 。你實際取得了貨物購進。 直接做借庫存商品貸銀行存款。  就不存在沖暫估分錄。  。 暫時是說的 購進了貨物 后期還會開票回來。 你暫時先暫估 收到發(fā)票在紅沖。

Winny鐘 追問

2020-06-24 15:03

明白,假如我們4月有銷項增值稅是3000元,進項有4000元,銷項里有些商品與進項不致,申報時可以直接抵扣嗎?那些不一致商品,一直都沒有進項回來會有影響嗎

meizi老師 解答

2020-06-24 15:04

你好 如果不一致的話    但是實際是公司購買的產(chǎn)品取得進項稅發(fā)票   真實的業(yè)務是可以抵扣的。  不是非得對應的產(chǎn)品進項稅才抵扣的

Winny鐘 追問

2020-06-24 15:05

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-06-24 15:06

沒事的  你要后期追著讓對方開沒有開的發(fā)票。  避免匯算沒發(fā)票調(diào)增處理

Winny鐘 追問

2020-06-24 15:07

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-06-24 15:12

沒事希望能幫到你

Winny鐘 追問

2020-06-24 15:27

你好,增值稅稅控系統(tǒng)維護費是可以抵扣增值稅的嗎?如果一直不用交增值稅是不是不能做抵扣?

meizi老師 解答

2020-06-24 15:29

你好這個是可以全額抵扣的。    你可以留抵 等著你有稅抵扣就行了

Winny鐘 追問

2020-06-24 15:30

留抵是先做分錄,還是有得扣了可做分錄?

meizi老師 解答

2020-06-24 15:32

你好   留抵是你先做購進分錄 在做抵減分錄      是等著你具體抵減的時候做  了

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你好 1. 庫存商品做賬的話時候 入庫必須要入具體明細商品的。 因為后期你銷售 也會對應結轉(zhuǎn)銷售明細的數(shù)量的 2. 銷項出去 也要和你實際發(fā)出去的商品型號 以及購進的進項發(fā)票一致的
2020-06-24 14:32:00
你好 這個最好問下你的軟件售后幫你設置 如果設置不好 會影響你后期取數(shù)
2019-01-14 14:44:01
你好,本來就是從有庫存商品的時候就需要分明細核算的
2016-10-10 09:50:58
您好,進銷貨明細賬和庫存商品明細賬沒什么區(qū)別,是一樣的,做了進銷貨明細賬沒有必要再做庫存商品明細賬。
2016-12-23 23:14:27
從核算規(guī)范角度 ,明細科目需要都寫
2019-06-19 10:24:47
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