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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-24 11:43

你好,你需要直接要求對方按照審計報告來調整,至少要年末數(shù)跟你們的審計報告一致才行

櫻花雨 追問

2020-06-24 12:01

我就是想知道怎么調整

王超老師 解答

2020-06-24 12:17

你好,
借:應收賬款
帶:相應的資產(chǎn)或者負債等科目

櫻花雨 追問

2020-06-24 12:20

不對吧,現(xiàn)在應收帳款賬套中的金額比年末申報表的金額大

王超老師 解答

2020-06-24 13:47

你好,你前面只是說金額不一致。如果是要減小的話,只需要做相反的分錄的

櫻花雨 追問

2020-06-24 14:13

您還是沒明白我的意思就是說每年不是要報資產(chǎn)負債表嘛,如果正確的話資產(chǎn)負債表上的各項期末余額不是應該等于2020年年初余額嘛,現(xiàn)在問題是其中有個金額19年末不等于20年初,我應該怎么調整

王超老師 解答

2020-06-24 14:28

這個就是說明對方在做過審計之后,有進行調整。或者是他們沒有按照審計報告來調整。你需要要求客戶先進行調整,然后再進行審計的。要不然你們的審計報告的年初數(shù)跟對方的肯定不一樣

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你好,你需要直接要求對方按照審計報告來調整,至少要年末數(shù)跟你們的審計報告一致才行
2020-06-24 11:43:18
你好 借 應收賬款 2 貸利潤分配2
2019-04-15 16:19:37
同學你好!這個的話 一般月末或者季末   需要調整的
2021-07-22 11:00:37
你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
2020-05-22 09:15:00
你好,嗯嗯,有可能老師按照老的教材說的
2020-03-23 10:27:02
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