老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅怎么計算
答: 您好,按照賣出價減去買入價后按照6%繳納
轉(zhuǎn)讓金融商品增值稅銷售額是怎么計算? 轉(zhuǎn)入金融商品是什么意思?
答: 你好! 轉(zhuǎn)讓金融商品增值稅銷售額=售價?購買成本(包含應(yīng)收股利或利息)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第八個怎樣計算,轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
答: 首先計算價差=賣出價-買入價(包含應(yīng)收項目)=26400000-25500000=900000。價差是含稅額,增值稅是價外稅,應(yīng)價稅分離。增值稅=900000/(1? 6%)*6%=50943.40


優(yōu)美的諾言 追問
2020-06-24 08:20
冉老師 解答
2020-06-24 08:37