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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-06-21 09:01

現(xiàn)在是簡易計(jì)稅方法。兼營的一般計(jì)稅方法還沒有發(fā)生來,在未來會(huì)發(fā)生。給予這種情況,收入是先進(jìn)銷項(xiàng),在轉(zhuǎn)出做未交增值稅好?還是直接做應(yīng)交稅金-未交增值稅好?

喵喵 追問

2016-06-23 09:24

一般納稅人簡易計(jì)稅方法購買稅控器增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820,按政策做的分錄。月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額余額是借方820元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方10820元,月底了,減免稅額有余額,可需要做賬務(wù)處理了,怎么做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒有余額?

鄒老師 解答

2016-06-21 08:58

你好,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個(gè)需要計(jì)算哪種方法稅負(fù)更輕

鄒老師 解答

2016-06-21 09:02

如果是一般計(jì)稅,計(jì)入銷項(xiàng)稅額
如果是簡易計(jì)稅,計(jì)入未交增值稅

鄒老師 解答

2016-06-23 14:10

你好,這個(gè)有余額也是正常的

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你需要交的話,做這個(gè)分錄。
2020-01-09 12:06:30
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,是的
2017-01-10 15:09:41
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