
咨詢內(nèi)賬實(shí)操:內(nèi)賬的應(yīng)交稅費(fèi),就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),要交的那部分金額,能計(jì)入稅金及附加核算嗎,因?yàn)閮?nèi)賬里面,沒(méi)有做稅的那一部分賬。這個(gè)交稅的金額正確是怎樣入賬的呢?
答: 這個(gè)內(nèi)賬可以,內(nèi)賬沒(méi)有要求,沒(méi)有做你你交稅直接做管理費(fèi)用稅金或者是做稅金及附加 可以,老板要求你價(jià)稅分開(kāi)嗎,沒(méi)有可以混做,要是要求,你和外賬是一樣,單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)稅額 和銷項(xiàng)稅額
小規(guī)模增值稅減免了100元,按照100元計(jì)提附加稅計(jì)提附加稅:借:稅金及附加-0.03%印花稅 0.03 稅金及附加-5%城市維護(hù)建設(shè)稅 5 稅金及附加-3%教育費(fèi)附加 3 稅金及附加-2%地方教育附加 2貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 0.03 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅5 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加3 應(yīng)交稅費(fèi)——交地方教育費(fèi)附加2 最后減免的稅收,都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入會(huì)計(jì)分錄嗎
答: 減免的增值稅從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。如果不交增值稅那么不涉及附加,附加不用計(jì)提和繳納
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加還是應(yīng)交稅費(fèi)
答: 計(jì)提 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款


曾桂鳳 追問(wèn)
2020-06-23 16:27
maize老師 解答
2020-06-23 16:38