
你好,我公司,子公司拆遷補(bǔ)償款200萬,呆賬應(yīng)收賬款子公司60萬,發(fā)生拆遷機(jī)械費(fèi)用等160萬元。怎樣做賬務(wù)處理
答: 你好,如果為子公司墊子拆遷款借其他應(yīng)收款160 貸銀行存款160 補(bǔ)償款如果給母公司并抵往來 借銀行存款200 貸其他應(yīng)收款160 應(yīng)收賬款40
公司食堂的費(fèi)用是每月計(jì)提1700000,經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)辦理借款,憑證做應(yīng)收賬款處理,最后經(jīng)辦人送來報(bào)銷清單沖抵借款。現(xiàn)在有一個(gè)問題,經(jīng)辦人收到子公司18年的餐費(fèi)有15000元(子公司員工在食堂就餐的費(fèi)用),開了張臨時(shí)收據(jù),已經(jīng)把這筆錢開支在食堂采購上了。我想請問一下,這筆15000的款項(xiàng)我這里應(yīng)該賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做、
答: 你好!計(jì)入其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總公司的應(yīng)收賬款讓分公司直接收了,分公司怎么賬務(wù)處理?
答: 借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

