老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
老師 我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè) 這幾年暫估累計下了600 問
老師 我的答案呢? 答
請問我公司為了試養(yǎng)魚的水質(zhì)和存活率,將魚苗送到 問
學(xué)員您好,需要的,會產(chǎn)生費用 答
老師,請教一下,6月風(fēng)調(diào)賬:1、借:以前年度損益調(diào)整 問
這樣做是不是會影響到資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表的數(shù)不一致? 答

老師:5月份的我公司收到專票3760元,員工2個人打高爾夫費用:5月的分錄:借:管理費用-福利費3760 貸:銀行存款3760,進項稅忘記做了,但同事5月份認(rèn)證抵扣了進項。6月份我公司收到退回的1個人打球費1880元,還收到對方公司開回來的3760的紅字專票,和1880的普通發(fā)票,請問6月份的分錄怎么做。好繞啊,我做不來,請寫完整的分錄,謝謝。
答: 你這個不需要做進項稅額,你不得抵扣,你做附表2需要轉(zhuǎn)出做進項稅額轉(zhuǎn)出, 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費,借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸銀行 紅字做借借管理費用 福利費 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬 福利費負(fù)數(shù) 借銀行 這個藍(lán)字做借借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費,借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸銀行
"“單位管理費用--福利費”收入是應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負(fù))嗎?“單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒有理解錯?!皢挝还芾碣M用--福利費”收入應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負(fù)),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到團體意外險的普通發(fā)票,做分錄:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,會計分錄對嗎?
答: 上述說法完全正確,是屬于福利費開支

