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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-23 13:09

同學(xué),你好
需要價稅分離

十月 追問

2020-06-23 13:10

老師是不是取得的專票不管抵不抵扣都需要價稅分離

小菲老師 解答

2020-06-23 13:14

同學(xué),你好
對的,都需要價稅分離

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 需要價稅分離
2020-06-23 13:09:50
您好,先看一下題目,請稍等
2024-01-13 11:22:50
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 需要讓4S店開具專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票抵扣的 借;庫存商品 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)做這個調(diào)整分錄實現(xiàn)價稅分離
2016-08-26 08:24:39
你好 借:成本費用類目【看當(dāng)時第一次做進項的時候,對應(yīng)的科目是什么】 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
同學(xué) 你好, “進項稅額轉(zhuǎn)出”會計分錄的做法如下: (1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。 (2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出); 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
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