
老師貸 待處理財產(chǎn)損益 1000借 庫存現(xiàn)金 1000需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣寫對嗎?
答: 你好 需要的 你們現(xiàn)金少了短款 。你們需要報批 領(lǐng)導(dǎo)審批后在做賬務(wù)處理的
請問為什么庫存現(xiàn)金盤盈時,待處理財產(chǎn)損益在貸方,它屬于資產(chǎn),盤盈的時候,不是變多了嗎,不是應(yīng)該放在借方嗎
答: 對于無法查明原因的庫存現(xiàn)金盤盈進行會計處理時應(yīng)計入“營業(yè)外收入”科目。會計分錄: (1)批準(zhǔn)前: 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢 (2)批準(zhǔn)后: 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
醫(yī)保、審計來單位查賬,一般都查什么?庫存現(xiàn)金額太多,結(jié)轉(zhuǎn)庫存藥品是負(fù)數(shù),怎么辦?
答: 現(xiàn)金多 庫存都是負(fù)數(shù) 你們的調(diào)整賬務(wù)


峰 追問
2020-06-23 12:02
meizi老師 解答
2020-06-23 12:06
峰 追問
2020-06-23 16:09
meizi老師 解答
2020-06-23 16:13