這個(gè)月的銷售有100萬,進(jìn)貨有七十多萬,但是進(jìn)項(xiàng)票還沒回來,如果進(jìn)項(xiàng)票沒回來,這個(gè)月得先交增值稅嗎?
愛笑的眼睛
于2020-06-23 11:41 發(fā)布 ??924次瀏覽
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宇飛老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-06-23 11:42
對(duì)的,沒有進(jìn)項(xiàng)票也要申報(bào)增值稅。
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對(duì)的,沒有進(jìn)項(xiàng)票也要申報(bào)增值稅。
2020-06-23 11:42:36

對(duì)于增值稅的話,這個(gè)政策是卡死了,就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。那如果說你想要少交增值稅,就只能考慮取得足夠多的進(jìn)項(xiàng),比方說買固定資產(chǎn)啊,這些都可以的。
2021-12-29 22:20:41

您好,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-06-23 17:00:31

你好,購進(jìn)計(jì)入庫存商品,銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
2018-06-19 17:14:47

你好
購進(jìn) 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100 貸;銀行存款等科目
銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 120
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
在有應(yīng)納稅額的月份才需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-05-08 19:53:14
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愛笑的眼睛 追問
2020-06-23 11:43
宇飛老師 解答
2020-06-23 11:45