
老師好!上個月采購時是先付款再發(fā)貨,收到貨按照實際數量多退少補,到貨時補了310元,銀行存款支付,但是做賬的時候遺漏了這310元,我本月做賬時應該怎么調整?
答: 你好,到貨時補了310元,銀行存款支付,但是做賬的時候遺漏了這310元,就補做這個分錄就是了 借;庫存商品等科目310,貸;銀行存款 310
17年的時候有一筆付客戶的錢,當時是借:應付賬款-A客戶 貸:銀行存款 實際這筆錢是B客戶的,現在怎么調整
答: 你好 借:應付賬款 B 貸:應付賬款 A
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司由在未辦證之前有一筆應付帳款14萬元,辦證后在建帳時沒有將這筆款未列入在應付帳款期初數據中,幾個月后這筆14萬的款又通過公司銀行存款公戶支付,會計將這筆付14萬付款做為預付帳款,借:預付帳款,貸:銀行存款,但事實不是這樣的,現在這筆款該怎樣調整?
答: 您好!您為什么會有這筆呢?肯定是有什么業(yè)務發(fā)生才有的呃,補充計入這筆業(yè)務。


一路向前 追問
2020-06-23 10:20
鄒老師 解答
2020-06-23 10:26
一路向前 追問
2020-06-23 11:32
鄒老師 解答
2020-06-23 11:33