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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-20 13:49

老師,還是不明白,周轉(zhuǎn)材料年初余額有,4余份的期末余額有,但是5月份沒(méi)有周轉(zhuǎn)材料科目,那5月份的期末余額是怎么計(jì)算啊

鄒老師 解答

2016-06-20 12:57

本期如果沒(méi)有發(fā)生額,那期末余額就是期初余額

鄒老師 解答

2016-06-20 13:50

那就把4月份的期末余額寫(xiě)在5月份的期末余額就可以了

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本期如果沒(méi)有發(fā)生額,那期末余額就是期初余額
2016-06-20 12:57:55
你好 周轉(zhuǎn)材料期末可以有余額的。
2020-05-10 08:19:41
周轉(zhuǎn)材料—包裝物的賬務(wù)處理: 1、購(gòu)入包裝物 借:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 2、生產(chǎn)過(guò)程中用于包裝產(chǎn)品作為產(chǎn)品組成部分 借:生產(chǎn)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 3、隨同商品出售而不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 4、隨同商品出售而單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物 (1)出售時(shí), 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (2)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 5、出租或出借給購(gòu)買(mǎi)單位使用的包裝物 (1)收取租金時(shí), 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (2)按照一次分?jǐn)偡〝備N(xiāo), 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 (3)出借包裝物收取押金, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-押金 (4)出借包裝物一次攤銷(xiāo) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物
2019-07-04 09:16:58
你好? 是不是轉(zhuǎn)多了 看一下明細(xì)賬??
2022-01-11 10:46:31
就比如,公司生產(chǎn)部門(mén)8月領(lǐng)用了一批周轉(zhuǎn)包材4782.40:則:借:周轉(zhuǎn)-在用:4782.40 貸:周轉(zhuǎn)-在庫(kù):4782.40;使用五五攤銷(xiāo)法攤銷(xiāo):借:制造-配件 2391.20 貸:周轉(zhuǎn)-攤銷(xiāo) 2391.20 ,所以月底周轉(zhuǎn)攤銷(xiāo)存在貸方余額2391.20是可以的是嗎? 那12月需要報(bào)廢此批包材則做:借:制造-配件 2391.20 借:周轉(zhuǎn)-攤銷(xiāo) 2391.20 貸:周轉(zhuǎn)-在用:4782.40.是這樣嗎?
2018-09-11 16:39:17
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