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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-22 13:37

您好
計提工資
借:管理費用-工資 4000
借:生產(chǎn)成本-直接人工 6000
貸:應付職工薪酬-工資 10000
計提社保公積金
借:管理費用-單位社保費 348
借:管理費用-單位公積金 200
貸:應付職工薪酬-單位社保費 348
貸:應付職工薪酬-單位公積金 200
發(fā)放
借:應付職工薪酬-工資 10000
貸:其他應付款-個人社保費 192
貸:其他應付款-個人公積金 200
貸:銀行存款  10000-192-200=9608

追問

2020-06-22 13:45

如果實際發(fā)放沒有扣除社保,也就是銀行付款是10000,社保是以現(xiàn)金形式做的收回,那又該怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2020-06-22 13:46

發(fā)放
借:應付職工薪酬-工資 10000
貸:其他應付款-個人公積金 200
貸:銀行存款 9800
借:庫存現(xiàn)金  192
貸:其他應付款-個人社保費 192

追問

2020-06-22 13:55

社保和公積金一定要計提嗎 如果不計提就繳費的時候直接做付款可以嗎

bamboo老師 解答

2020-06-22 13:56

社保費和公積金應該要計提的

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您列的分錄不對的,我給您列一個完整的分錄,您哪里不明白,我們再交流。 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2018-12-10 16:40:57
10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20
需要的 啊
2018-06-07 10:43:34
您好 計提工資 借:管理費用-工資 4000 借:生產(chǎn)成本-直接人工 6000 貸:應付職工薪酬-工資 10000 計提社保公積金 借:管理費用-單位社保費 348 借:管理費用-單位公積金 200 貸:應付職工薪酬-單位社保費 348 貸:應付職工薪酬-單位公積金 200 發(fā)放 借:應付職工薪酬-工資 10000 貸:其他應付款-個人社保費 192 貸:其他應付款-個人公積金 200 貸:銀行存款 10000-192-200=9608
2020-06-22 13:37:39
你好,這里的工資是沒有扣除個人負擔(社保,公積金,個人所得稅)之前的金額。 社保、公積金 是只計提單位部分
2022-04-20 13:56:18
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