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送心意

舟舟老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-06-21 21:30

請您稍等,我來看一下題目

舟舟老師 解答

2020-06-21 21:59

A付出銷項(xiàng)稅=100*0.16=16
A付出消費(fèi)稅=100*0.01=1
B付出銷項(xiàng)稅=110*0.1=11
(1)賬面價(jià)值計(jì)量
A付出賬面=(70-8)+16+1+2=81=A收到賬面=辦公樓+進(jìn)項(xiàng)稅11
辦公樓入賬=81-11=70
借:固定資產(chǎn)70
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備8
貸:庫存商品70
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)16
——應(yīng)交消費(fèi)稅1
銀行存款2
乙付出賬面=(200-100-20)+11=91=乙收到賬面=進(jìn)項(xiàng)稅16+2+庫存商品
庫存商品入賬=91-18=73
借:庫存商品73
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16
銀行存款2
累計(jì)折舊100
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20
貸:固定資產(chǎn)200
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11

舟舟老師 解答

2020-06-21 22:11

(2)A付出公允=100*1.16+2=118=A收到公允=辦公樓+進(jìn)項(xiàng)稅11
辦公樓入賬=118-11=107
借:主營業(yè)務(wù)成本62
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備8
貸:庫存商品8
借:稅金及附加1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅1
借:固定資產(chǎn)107
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11
貸:銀行存款2
主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)16
B付出公允=110*1.1=121=B收到公允=庫存商品+進(jìn)行稅16+銀行存款2
庫存商品入賬=121-18=103
借:固定資產(chǎn)清理80
累計(jì)折舊100
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20
貸:固定資產(chǎn)200
借:庫存商品103
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11
銀行存款2
貸:固定資產(chǎn)清理80
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)16
資產(chǎn)處置損益20

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2017-12-26 08:41:25
請您稍等,我來看一下題目
2020-06-21 21:30:18
你好,委托加工物資,物資是企業(yè)提供的,只對加工費(fèi)收增值稅
2020-07-19 20:35:00
同學(xué)你好,你這個寫的有點(diǎn)籠統(tǒng),沒寫領(lǐng)用干什么,你是不是想問視同銷售的。 假如用于職工福利(管理崗),會計(jì)分錄: 計(jì)提薪酬: 借:管理費(fèi)用 2260 貸:應(yīng)付職工薪酬 2260 領(lǐng)用發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 260 借:主營業(yè)務(wù)成本 1800 貸:庫存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
學(xué)員你好,分錄如下 借:銀行存款900000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:短期借款
2022-05-26 16:14:24
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