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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-21 15:33

你好,你把題目復(fù)制過來

激情的外套 追問

2020-06-21 15:41

42 [業(yè)務(wù)題](20分)

紅光制造廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生 下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):

(1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專票上注明的價(jià)款為700 000元,增值稅稅額91000元。專票當(dāng)月通過驗(yàn)證并申報(bào)抵扣。企業(yè)因資金不足,上 述各款項(xiàng)全部尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。

(2)接受某公司無償捐贈(zèng)的原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款30000元,增值稅稅額為3900元,專票當(dāng)月通過驗(yàn)證并申報(bào)抵扣。材料已驗(yàn)收入庫,并以銀行存款支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)300元。

(3)基本生產(chǎn)車間委托某機(jī)修廠修理設(shè)備,以銀行存款支付修理費(fèi)3 000元,增值稅稅額390元。 工廠已收到機(jī)修廠開具的增值稅專用發(fā)票,

激情的外套 追問

2020-06-21 15:45

(4)購入不需安裝的新設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20 000元,稅額為2 600元,黨羽通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣,款項(xiàng)已用銀行存款支付。

(5)銷售產(chǎn)品取得銷售額500000元,按規(guī)定收取增值稅稅額為65 000元,開具增值稅專用發(fā)票5張,款項(xiàng)已收-批存入銀行。


(4)購入不需安裝的新設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20000元,稅額為2 600元,黨羽通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣,款項(xiàng)已用銀行存款支付。

(5)銷售產(chǎn)品取得銷售額500 000元, 按規(guī)定收取增值稅稅額為65 000元,開具增值稅專用發(fā)票5張,款項(xiàng)已收-批存入銀行。

(6)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,

激情的外套 追問

2020-06-21 15:47

(6)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開具普通發(fā)票一張,金額1 017元,款項(xiàng)已收。

(7) 將-批外購的原材料對(duì)外投資,原材料賬面實(shí)際成本65 000元,適用增值稅稅率13%,開具增值稅專用發(fā)票一張。

(8)工廠已自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工個(gè)人,該批產(chǎn)品實(shí)際成本60 000元,無同類產(chǎn)品售價(jià),適用增值稅稅率13%,未開具發(fā)票。(成本利潤(rùn)率10%)

(9) 將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品送給某災(zāi)區(qū),作為抗洪救災(zāi)。該批產(chǎn)品按售價(jià)計(jì)算不含稅金額為80000元,其實(shí)際成本60 000元,適用增值稅稅13%,未開具發(fā)票

要求:根據(jù)上述資料進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,并計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交增值稅稅額。

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:51

業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算91000

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:51

業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算3900

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:51

業(yè)務(wù)3可以進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算390

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:51

業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算2600

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:52

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算65000

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:52

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
1017/1.13*13%=117

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:53

業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額的計(jì)算65000*13%=8450

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:53

業(yè)務(wù)8銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
60000*1.1*13%=8580

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:54

業(yè)務(wù)9銷項(xiàng)稅額的計(jì)算80000*13%=10400

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:55

本月進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)計(jì)算式
91000+3900+390+2600=97890

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:56

本月銷項(xiàng)稅合計(jì)計(jì)算式
65000+117+8450+8580+10400=92547

暖暖老師 解答

2020-06-21 15:57

本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算過程是
92547-97890

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相關(guān)問題討論
你好,你把題目復(fù)制過來
2020-06-21 15:33:18
同學(xué),你只要把會(huì)計(jì)分錄做出來,登記T型賬也就是把各個(gè)科目的借貸方分開,把損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)。根據(jù)你的T型賬編制出利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額就是扣除企業(yè)所得稅之前的。利潤(rùn)總額減去企業(yè)所得稅就是凈利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就能看到未分配利潤(rùn)
2020-07-02 15:52:55
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-21 15:42:48
你好,把題目復(fù)制過來
2020-06-21 15:33:45
您好,第一問:20000*80%*20%=3200,第二問:10000*20%=2000 第三問:國(guó)債利息免稅 第四問 五年以上自用房子免稅,第五問 6000*80%*20%=960
2021-12-19 19:19:59
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