老師..你好..我想問一下..比如之前一直沒有計(jì)提過工資..4月份發(fā)3月份工資的時(shí)候..是借:生產(chǎn)成本-工資 10 制造費(fèi)用-工資10管理費(fèi)用-工資10 貸:應(yīng)付工資30 借:應(yīng)付工資30 貸:銀行存款10..這樣的話.我知道..在結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用.和成本的時(shí)候..把這些寫在相反的科目..那如果4月底做賬的時(shí)候計(jì)提4月份的工資..還是.借這些科目..只是沒有發(fā)銀行得分錄..那結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候不是就成20..結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目..也會(huì)變大..
???? 楊mm
于2020-06-20 19:08 發(fā)布 ??1160次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-20 19:10
還是10
你安月計(jì)提
每次計(jì)提一個(gè)月的
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你好!這是電話費(fèi)啊,按部門劃分的。制造費(fèi)用-一車間-電話費(fèi)都有明細(xì)了
2016-07-06 12:30:41

還是10
你安月計(jì)提
每次計(jì)提一個(gè)月的
2020-06-20 19:10:40

你好,就是制造部分或者管理部門產(chǎn)生的電話費(fèi),部門之間的費(fèi)用分別入賬
2016-07-06 11:37:59

你好
借固定資產(chǎn)
貸 銀行存款
借 管理費(fèi)用等
貸 累計(jì)折舊
2021-05-22 21:48:51

你好,發(fā)工資之前要先計(jì)提的,1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-07-08 08:34:53
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???? 楊mm 追問
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