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gar
于2020-06-20 18:30 發(fā)布 ??1699次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-20 18:35
您好,可以跟您的客戶逐筆對賬,以外部證據(jù)為準,看內(nèi)部證據(jù)是否支持。
gar 追問
2020-06-21 07:03
我們是工業(yè)會計,上一個會計進銷存都沒做好,五月份也還沒結(jié)賬,她就說她做不來,我怎么辦
小林老師 解答
2020-06-21 07:39
您好,建議盤點庫存,以盤點結(jié)果調(diào)賬。
2020-06-21 11:17
像這種她報表也沒出,庫存也沒有,進銷存是用月末一次加權(quán)平均法,她五月沒弄好我就沒有期初余額,五月報表也沒出沒結(jié)賬,影響我六月份嗎,我該如何下手,是不是工業(yè)真有那么難
2020-06-21 11:19
您好,確實影響六月份,尤其是成本部分的金額。至少您得讓對方把五月賬結(jié)平,否則您六月期初數(shù)不準確。
2020-06-21 14:18
如果對方報表做不出來怎么辦
2020-06-21 14:20
您好,那您只能跟您的客戶或供應商對賬,盤點庫存商品,固定資產(chǎn)和貨幣資金,讓報表盡量準確。
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上一會計做的賬很亂,應收款對不上怎么辦
答: 您好,可以跟您的客戶逐筆對賬,以外部證據(jù)為準,看內(nèi)部證據(jù)是否支持。
老師,我司的進銷存很亂,跟總賬對不上,應該怎么辦
答: 你好,一般都比較亂,要么你自己盤點,用表格做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行很亂,對不上,要怎樣做賬才能對上啊?
答: 你好 你們把每月的對賬單打印出來 和你們實際賬面的明細一一核對 。去看那些做賬了或者金額錯誤 了還是多做了少做導致的 一一調(diào)整
老師,現(xiàn)在新接的公司內(nèi)賬很亂,之前的應收應付做得很亂,然后庫存一點都對不上,我調(diào)整了正確的,但利潤就下降了很多,老板就不高興了。我可以要求老板把之前會計做的數(shù)據(jù)做盤點,然后推算利潤嗎?因為之前的會計是按比例做的利潤,都不管庫存的,好亂?怎么辦?
討論
接的賬很亂,除了銀行存款、現(xiàn)金、主營業(yè)務收入是對的,其他的庫存、折舊、攤銷……一律都對不上。要是整理亂賬費用很高,這應該怎么處理呢?
我剛接手一個公司會計,之前是由代賬公司做的,賬很亂,現(xiàn)金和銀行存款都對不上,庫存也不對,沒有往來賬,這該怎么調(diào)?
如果應收應付賬款核對不上,之前的賬亂,用憑證調(diào),怎么做呢
接手一個單位,成本做的很亂,發(fā)貨型號,數(shù)量跟訂單都對不上,怎么辦
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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gar 追問
2020-06-21 07:03
小林老師 解答
2020-06-21 07:39
gar 追問
2020-06-21 11:17
小林老師 解答
2020-06-21 11:19
gar 追問
2020-06-21 14:18
小林老師 解答
2020-06-21 14:20