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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-20 18:12

您好,是可以的。將暫估成本全部紅字,按正確金額確認(rèn)成本。

禾苗 追問(wèn)

2020-06-20 22:27

老師,但是這樣子,跟在賬務(wù)里面的分錄處理,然后賬務(wù)的庫(kù)存商品跟進(jìn)銷(xiāo)存的對(duì)應(yīng)不上了?然后我就直接把差額   借:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本    貸:庫(kù)存商品  或者相反的分錄   這樣子,這樣處理是正確的嗎?

小林老師 解答

2020-06-20 22:39

您好,您按差額調(diào)整也是可以的,最終結(jié)果相同,但是容易混亂,若出錯(cuò)不容易查找原因。

禾苗 追問(wèn)

2020-06-20 22:47

但是,我就是因?yàn)檎也坏竭@個(gè)為什么倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與賬面庫(kù)存不一致的原因 ,所以才這樣做了,老師覺(jué)得怎么做才是比較好的

小林老師 解答

2020-06-20 23:03

您好,這個(gè)可能有多種原因,不一定是財(cái)務(wù)原因,其他部門(mén)也可能有原因。因?yàn)橐鉀Q您的這個(gè)事項(xiàng)可能需要整體角度來(lái)了解您公司的內(nèi)部流程,找出原因,咱們這樣溝通是沒(méi)法解決的。

禾苗 追問(wèn)

2020-06-20 23:07

老師,這個(gè)我們是代理記賬公司 ,沒(méi)有其他部門(mén)了

小林老師 解答

2020-06-20 23:14

您好,那您就根據(jù)出入庫(kù)數(shù)量和發(fā)票做成本結(jié)轉(zhuǎn)吧。

禾苗 追問(wèn)

2020-06-20 23:41

老師,你說(shuō)的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)差額那部分嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

小林老師 解答

2020-06-20 23:43

您好,就是跟您的分錄一樣,原材料部分差額調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

禾苗 追問(wèn)

2020-06-21 00:39

那老師,我問(wèn)一下,就是新辦了一個(gè)單位,也是這種性質(zhì) 的,也是在速達(dá)這樣做賬,速 達(dá)這個(gè)就是不能沖紅這個(gè)缺點(diǎn),可以怎么處理這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的好點(diǎn)呢?這樣賬面跟外倉(cāng)庫(kù)好對(duì)應(yīng)上

小林老師 解答

2020-06-21 07:41

您好,既然軟件不能紅字沖回,那就只能備查資料齊全,方便后期數(shù)據(jù)核對(duì)。

禾苗 追問(wèn)

2020-06-21 07:54

好的,謝謝老師,我們的是庫(kù)存商品 ,不是原材料呢

小林老師 解答

2020-06-21 08:06

客氣,不好意思,處理方法是一樣的。

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您好,是可以的。將暫估成本全部紅字,按正確金額確認(rèn)成本。
2020-06-20 18:12:32
形成無(wú)形資產(chǎn)的正??墒蔷涂梢粤?,科目肯定要設(shè)的
2019-04-14 10:00:35
把沒(méi)有數(shù)量,但卻有金額的那些產(chǎn)品的金額改為0就可以了,其他不需要變動(dòng)的就不改。最后點(diǎn)確定就可以了。
2019-06-17 11:10:52
您好,這一般的進(jìn)銷(xiāo)存軟件就可以的,
2019-09-21 15:21:49
你好,成本是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的
2019-04-11 20:12:27
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