
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額上月有留底,本月進(jìn)項(xiàng)稅額+上月留底小于本月銷項(xiàng)稅額。請問怎么做會計(jì)分錄(之前進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不交增值稅就沒有做會計(jì)分錄)
答: 您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于增值稅銷項(xiàng)稅時怎么做會計(jì)分錄?
答: 你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月公司發(fā)生銷項(xiàng)稅額100770元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出500元,進(jìn)項(xiàng)稅額20560元,已交增值稅60000元。編制本月上交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄
答: 您好,這個沒有其他條件了嗎這個

