老師您好,我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報(bào) 答

小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物時,小規(guī)模納稅人是否是按3%記銷項(xiàng)稅額,一般納稅人按13%記進(jìn)項(xiàng)稅額,那誰給一般納稅人開專用發(fā)票呢
答: 你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一
答: 一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我一般納稅人公司上月開出專票,已抵扣進(jìn)項(xiàng)并報(bào)稅,這月需要沖紅,但未原額度開出,又開了其他品種的專票,請問上月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要處理嗎?如果不處理這月銷項(xiàng)稅額差額部分怎么抵扣進(jìn)項(xiàng),
答: 你好 ; 你紅沖不是 去紅沖原來的? 藍(lán)字發(fā)票嗎? 怎么會信息有差役了? ?


Sherry 追問
2020-06-19 16:31
軼塵老師 解答
2020-06-19 16:32