(8)2019年年初在甲、乙兩國分別設(shè)立了三個全資子公司,其中在甲國設(shè)立了A、B兩個公司,在乙國設(shè)立了C公司。A公司應(yīng)納稅所得額為100萬美元,B公司應(yīng)納稅所得額為-50萬美元,C公司應(yīng)納稅所得額為66萬紐幣。A公司在甲國按20%的所得稅稅率繳納了所得稅;C公司在乙國按10%的所得稅稅率繳納了所得稅。 (說明:A公司和C公司的稅后利潤全部匯回;1美元=7.1人民幣,1紐幣=4.6人民幣;該企業(yè)選擇“分國(地區(qū))不分項”方式計算可抵免境外所得稅稅額和抵免限額) 分別計算該企業(yè)從甲國、乙國分回的境外所得應(yīng)予抵免的稅額。
糊涂的摩托
于2020-06-18 22:09 發(fā)布 ??2879次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-06-18 22:35
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你好同學(xué),這個問題我記得,昨天我?guī)湍慊貜?fù)過。我今天剛剛也確認(rèn)了這個稅務(wù)局這邊也翻閱了相關(guān)的這個資料。你這里在甲國的a和B2個公司,那么這兩個公司你是按照兩公司的總的應(yīng)納稅所得額計算,也就是按照50萬計算。
2020-06-19 15:45:47

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2020-06-18 22:35:53

對境外企業(yè)來說是繳了稅的,對吧,折算成國內(nèi)企業(yè)的應(yīng)納稅所得稅額=10(1-03)
2015-03-11 11:36:11

你好,你的抵免限額1644.44>1150,那你要補交的的就是4440-1150=3290.
2021-07-07 17:08:58

是納稅調(diào)整后的所得額
2019-05-23 10:55:27
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