老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個(gè)沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

5年前一張入庫(kù)的發(fā)票重復(fù)記了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,當(dāng)時(shí)記的借:庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng)稅貸:預(yù)付賬款
答: 你好,現(xiàn)在這樣做沖銷分錄 借;預(yù)付賬款 貸;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,原來的分錄是,借:庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 這張進(jìn)項(xiàng)票在當(dāng)月已經(jīng)用來認(rèn)證抵扣了,次月沖紅了,在次月怎么分錄呢??
答: 您好,這個(gè)就是? 反方向處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩問下,公司進(jìn)一批貨,付款單沒有發(fā)票,是不是做借預(yù)付賬款 貸銀行存款?同時(shí)做暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品 預(yù)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款?
答: 你好!可以這樣處理。。。

