老師營改增后是每個(gè)月都要讓材料供貨商開票嗎,然后我去國稅進(jìn)行抵扣,但是我們沒有開出銷項(xiàng)票,這樣這個(gè)月就不用繳稅增值稅,但是到了下個(gè)月我們開出銷項(xiàng)票了,然后根據(jù)開出得收入票的銷項(xiàng)稅在調(diào)整進(jìn)項(xiàng)票的額度對嗎
小樂
于2016-06-16 15:47 發(fā)布 ??699次瀏覽
- 送心意
趙老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
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可以的,原則上以業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生時(shí)間作為收入的確認(rèn)時(shí)間,未開票可以暫估確認(rèn)收入的
2016-06-16 15:52:18

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47

其實(shí)可以簡化處理,你銷項(xiàng)記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng),繳納的時(shí)候姐已交稅金
2016-06-08 10:09:36

你好,在主表,附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)
2016-12-21 09:09:10

你好,如果是一般納稅人,銷項(xiàng)稅率6%,進(jìn)項(xiàng)就看你取得的是什么發(fā)票,可能是17%,11%,6%,3%等
2016-07-16 14:31:31
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