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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-16 11:31

你好  如果電腦之前做的固定資產(chǎn) 那么你現(xiàn)在做賬:借固定資產(chǎn)清理  累計折舊 貸固定資產(chǎn)    取得收入 借庫存現(xiàn)金3000貸固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。  發(fā)生清理費用  借固定資產(chǎn)清理 210 貸庫存現(xiàn)金210    結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去

順心的黑褲 追問

2020-06-16 11:34

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-16 11:36

沒事希望能幫到你

順心的黑褲 追問

2020-06-16 18:01

2月26日,向峰星簽發(fā)不帶息商業(yè)承兌匯票1張,到期日3月26日,面值為21060元,分錄為

meizi老師 解答

2020-06-16 18:02

你好  學(xué)堂學(xué)員問題很多 。新問題你需要重新發(fā)起提問。望理解

順心的黑褲 追問

2020-06-16 19:13

28日,收到相關(guān)證明,確認和太電子城的欠款有6855元作為壞賬損失處理分錄為

meizi老師 解答

2020-06-16 19:50

你好  借信用減值損失 貸壞賬準備 借壞賬準備貸應(yīng)收賬款

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你好 如果電腦之前做的固定資產(chǎn) 那么你現(xiàn)在做賬:借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 取得收入 借庫存現(xiàn)金3000貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 發(fā)生清理費用 借固定資產(chǎn)清理 210 貸庫存現(xiàn)金210 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去
2020-06-16 11:31:58
您好!收據(jù)不能入外帳,內(nèi)帳可以計入管理費用-辦公費
2016-05-20 10:39:56
你好,費用憑證的附件是:相應(yīng)的發(fā)票,銀行回單,報銷單等
2021-12-15 11:35:46
 借:固定資產(chǎn)清理140     累計折舊60     貸:固定資產(chǎn)200   借:固定資產(chǎn)清理4     相關(guān)稅費6     貸:銀行存款10   借:銀行存款100     貸:固定資產(chǎn)清理100   借:營業(yè)外支出50     貸:固定資產(chǎn)清理50
2018-11-05 20:02:50
你好,會計分錄如下
2022-03-20 23:35:02
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