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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-16 11:33

你好,是的,是可以抵扣的。

傷入骨髓 追問

2020-06-16 11:38

那如果我差額征稅以后,銷項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于進(jìn)項(xiàng)也正常吧?

立紅老師 解答

2020-06-16 11:48

你好,是這樣;如果是差額征稅,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的;如果是一般計(jì)稅,是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,

傷入骨髓 追問

2020-06-16 11:55

我就是說差額征稅完以后,比如說總共100分包出去50,我們只需交50的稅,但是我們采用的是一般計(jì)稅方法,那么就是應(yīng)交50/(1+9%)*9%=4.13,就是說這個(gè)稅額4.13可以抵扣進(jìn)項(xiàng)吧?

立紅老師 解答

2020-06-16 12:00

你好,是的,是這樣的。

傷入骨髓 追問

2020-06-16 12:49

那就是差額征稅一般計(jì)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嘍,那如果我算下來進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我就不需要交稅,合理嗎?

立紅老師 解答

2020-06-16 12:54

你好,是對(duì)應(yīng)差額的部分,就是說比如取得發(fā)票稅額是5,這個(gè)5不能全部從4.13中抵扣,是需要按交稅部分的比例抵扣。

傷入骨髓 追問

2020-06-16 12:56

什么意思?什么比例?反正用于這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)我都能抵扣呀

立紅老師 解答

2020-06-16 12:59

你好,比如說總共100分包出去50,那么差額所占比例是50%,如果取得發(fā)票稅額是5,那么只能抵扣5*50%,不能全部抵扣的。

傷入骨髓 追問

2020-06-16 13:02

為什么要按比例,這是我50發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)啊,分包出去的進(jìn)項(xiàng)和我沒關(guān)系啊

立紅老師 解答

2020-06-16 13:06

你好,因?yàn)槭前床铑~征稅,如果是按100萬計(jì)算銷項(xiàng),這個(gè)就是全部可以抵扣

傷入骨髓 追問

2020-06-16 13:10

我的意思就是分包開普票給我,我這邊按差額后50減去我的進(jìn)項(xiàng)后交稅

傷入骨髓 追問

2020-06-16 13:11

你的意思就是已經(jīng)做了差額,那分包開過來的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了是吧?

立紅老師 解答

2020-06-16 13:13

你好,是的,現(xiàn)在說的是取得的進(jìn)項(xiàng)專票能不能合額抵扣,按差額50計(jì)算銷項(xiàng),那么進(jìn)項(xiàng)是不能全額抵扣的,是按上面的比例抵扣的。就像一個(gè)企業(yè)購入材料,即生產(chǎn)交稅產(chǎn)品,也生產(chǎn)不交稅產(chǎn)品,那么材料的進(jìn)項(xiàng)也是不能全額抵扣的,只有對(duì)應(yīng)交稅產(chǎn)品的部分是可以抵扣的。

傷入骨髓 追問

2020-06-16 13:14

實(shí)際應(yīng)用中呢

立紅老師 解答

2020-06-16 13:21

你好,實(shí)際應(yīng)用就是上面說的按比例做進(jìn)項(xiàng)的扣除,

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你好,是的,是可以抵扣的。
2020-06-16 11:33:42
你好,同學(xué)。 差額 計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不可抵扣
2021-10-17 15:14:44
您好,學(xué)員,差額計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。 根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅[2016]36號(hào))附件:《2.營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》第一條第(三)項(xiàng)第11目的規(guī)定,按規(guī)定差額納稅的納稅人,支付的扣除項(xiàng)目的價(jià)款,即使取得增值稅專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
2019-08-28 10:05:59
銷項(xiàng)稅額抵減指的是一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,只有按一般計(jì)稅方法計(jì)稅允許差額納稅時(shí)才使用銷項(xiàng)稅額抵減核算。是稅收優(yōu)惠
2021-11-22 11:43:15
差額征稅。沒有從銷售額中扣減的款項(xiàng)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-09-06 14:54:56
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