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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-06-16 11:17

借委托加工物資貸應(yīng)付賬款,你可以暫估一個(gè)的。

積極的小海豚 追問

2020-06-16 11:22

我現(xiàn)在是這樣做:
借:委托加工物資
貸:預(yù)提費(fèi)用—加工費(fèi)

到發(fā)票回來時(shí)
借:預(yù)提費(fèi)用—加工費(fèi)
   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
 請問一下這樣做行不行的?

郭老師 解答

2020-06-16 11:23

預(yù)提費(fèi)用現(xiàn)在已經(jīng)取消了,不用這個(gè)科目啦,建議你放到應(yīng)付賬款里面的。

積極的小海豚 追問

2020-06-16 11:38

如果是暫估的話,在下個(gè)月要不要沖紅的?

郭老師 解答

2020-06-16 11:39

收到發(fā)票的那個(gè)月紅沖就可以啊。

積極的小海豚 追問

2020-06-16 11:46

但是委托加工物資在當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了,這個(gè)是怎么樣沖紅啊?
借:委托加工物資(紅字)
貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
 
借:委托加工物資
 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
是這樣做嗎?

積極的小海豚 追問

2020-06-16 11:47

主營業(yè)務(wù)成本那里需要沖紅的嗎

郭老師 解答

2020-06-16 11:49

可以的,如果你們暫估和發(fā)票一致,可以不用調(diào)整成本的。

積極的小海豚 追問

2020-06-16 14:42

如果不暫估,當(dāng)實(shí)質(zhì)收到發(fā)票時(shí),直接進(jìn)委托加工物資,沒有收到發(fā)票就不做處理,這樣行不行的?

郭老師 解答

2020-06-16 14:46

會不會影響你的成本?如果不影響的話,可以。

積極的小海豚 追問

2020-06-16 15:09

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-06-16 15:12

不用客氣的,應(yīng)該的。

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借委托加工物資貸應(yīng)付賬款,你可以暫估一個(gè)的。
2020-06-16 11:17:51
你好 這樣應(yīng)該是合理的 具體可以咨詢下稅局
2019-06-18 14:37:53
你好!你們只給開加工費(fèi)的材料啊。不能開原材料的那部分啊。
2017-07-11 11:27:12
原材料也是找這個(gè)加工廠買 ,還是第三方買的,第三方,那你們加工費(fèi) 這個(gè),第三方開的原材料 給你們,
2020-03-26 16:11:46
你好!對方給你是開加工費(fèi)。
2017-08-26 14:44:37
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