国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-06-16 10:34

您好,需要自己計提的。借:管理費用/銷售費用/制造費用-福利費   貸:應(yīng)付職工薪酬-福利

金花 追問

2020-06-16 11:55

借:管理費用-福利費
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)福利費
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費

麻煩看一下完整的分錄對嗎?

微微老師 解答

2020-06-16 12:00

您好,也可以這樣做

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,需要自己計提的。借:管理費用/銷售費用/制造費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利
2020-06-16 10:34:54
借:管理費用/銷售費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付福利費
2015-11-29 09:05:45
您好,意思是你需要把計提的會計分錄沖銷了嗎
2023-01-19 17:51:04
之前分錄不變,金額是負數(shù),借管理費用負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。
2020-01-02 16:03:41
你好,支付工資時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應(yīng)付款--愛心基金
2020-03-25 23:31:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...