
我4月發(fā)放的3月工資和計提5月工資做錯了,利潤表就不對了但是報稅了,我這個月怎樣糾正過來
答: 你好!做憑證調整過來就可以,原分錄紅沖差額
計算工資,例如12月。是不是我支付11月份工資,計提本月12月的工資?如果是,我們12月工資我們到1月份才算出來,那我計提的工資應該是估計數?那如果這樣是不是我12月的利潤表也受影響?
答: 你好,是的 因為12月份的報表通常也會過幾天才計算出來,工資在這個之前計算出來就是了,一般不會有差額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資計提了之后會有管理費用,月報利潤表時這個要填到利潤表中么
答: 你好!是的。管理費用要計入利潤表

