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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-15 18:04

你好 是的 大概是這樣   還得計提工資 計提當月社保 月末結(jié)轉(zhuǎn)

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-15 18:15

好的!請問我這個先后順序有沒有問題?。?/p>

meizi老師 解答

2020-06-15 18:25

你好    大概是這樣  沒有什么問題的

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-15 18:27

老師,我每個月的廠租,水電費怎么分配到管理費用和制造費用中??!按照什么比例,還有我沒有收到發(fā)票怎么做賬

meizi老師 解答

2020-06-15 18:34

你好  這個你要按你們使用比例。 你要自己做一個比例分攤表來 。  你按照當期發(fā)生的費用計入當期費用 。  先暫估入賬

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-15 18:37

比例分攤表我沒做過,我需要怎么做才能更好的進行后續(xù)工作。是可以計入其他應(yīng)付款科目是嗎?

meizi老師 解答

2020-06-15 18:43

你好   你自己按部門使用情況來做比例  是的你暫估暫時沒有付款的話 掛其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
你好 是的 大概是這樣 還得計提工資 計提當月社保 月末結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-15 18:04:10
你好!是的。
2017-03-23 16:28:48
你好 不結(jié)轉(zhuǎn) 等著生產(chǎn)一起結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-04 09:26:14
你好,是這樣做分錄的
2019-01-05 09:46:32
你好 計入制造費用 需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-09-23 18:03:32
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