
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
減免增值稅,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)交:借:管理費用 貸:銀行存款減免:借:應(yīng)交稅金--減免稅 貸:管理費用年底結(jié):借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--減免稅
答: 您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤可以減免稅費280元,賬務(wù)處理:借管理費用 280 貸,銀行存款280,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280280,那么使用這個減免稅的時候,應(yīng)該怎么做賬呢?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280對嗎?
答: 你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項?


小姨媽 追問
2020-06-15 16:55
maize老師 解答
2020-06-15 17:01