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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-15 15:33

你好
借;在建工程10000,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1300,  貸;銀行存款 11300
借;在建工程3800,貸;原材料2000,庫存商品1800
借;固定資產(chǎn)13800,貸;在建工程13800

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采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好 借;待處理財產(chǎn)損益,貸;庫存商品,應交稅費(進項稅額轉出) 借;營業(yè)外支出等科目,貸;待處理財產(chǎn)損益
2019-06-08 17:09:54
您好,分錄與正常銷售的分錄一樣的。
2019-04-11 22:28:26
是的,可以這樣賬務處理
2018-09-19 09:37:04
1.借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款,2 借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,銷項稅額, 3 ,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-04-23 18:40:33
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