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羽飛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-15 14:55

你好,是的。不得免征和抵扣稅額那一欄。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是的。不得免征和抵扣稅額那一欄。
2020-06-15 14:55:55
你好,可以的,這個(gè)進(jìn)口增值稅是可以退稅的
2019-06-17 09:14:06
您好,發(fā)票用于抵扣的話,就不能用于退稅的了。
2019-10-24 16:54:32
你的意思,就是說(shuō)上一期你有這個(gè)留底稅額,對(duì)吧。那么如果說(shuō)你上一次有這個(gè)留底稅額的話,你在這一期增值稅申報(bào)的時(shí)候,直接在這個(gè)留底這一塊兒填寫相關(guān)的數(shù)據(jù)就可以了。
2021-02-01 10:34:25
出口退稅一般都采用:免、抵、退來(lái)進(jìn)行的 1、免:出口貨物免征增值稅 2、抵:國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額抵減國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅額 3、退:對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅抵減國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅額后的差額進(jìn)行退稅,即是增值稅的留抵額了(在這忽略出口貨物的退稅額小于留抵額的情況,因?yàn)樾∮跁r(shí)只退當(dāng)月出口貨物計(jì)算的稅額)
2019-01-09 17:25:21
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