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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-15 10:09

賬上 做更正分錄 ,借 其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用,報(bào)表報(bào)錯(cuò)的可以去大廳更正申報(bào)

金靈 追問

2020-06-15 10:11

那前面放的憑證發(fā)票要拿出來(lái)嗎?另外金額不大,在一千以內(nèi)的可以直接在下月做這個(gè)更正分錄嗎?

玲老師 解答

2020-06-15 10:16

如果那張發(fā)票不是開給你企業(yè)的,你不能做帳,需要給實(shí)際收票企業(yè),最好是在發(fā)現(xiàn)就做更正處理

金靈 追問

2020-06-15 10:19

老師  是因?yàn)锽公司是新公司銀行還沒有錢,所以產(chǎn)生了費(fèi)用就用A公司先付了 ,后面B公司要還給A公司的;但前面的財(cái)務(wù)做了A公司的管理費(fèi)用而申報(bào)了 ,如果我調(diào)整到其他應(yīng)付款的話,是否需要把前面已經(jīng)裝訂的憑證與發(fā)票拿出來(lái)等以后B公司付款給A公司時(shí)做B公司的憑證;另是否不去大廳調(diào)整報(bào)表 直接在下期更正?

玲老師 解答

2020-06-15 10:45

前面那個(gè)費(fèi)用不是你企業(yè)發(fā)生的,你要把發(fā)票給b公司,你只是代收代付,用銀行回單做本來(lái)就可以,更正的分錄,上面給你寫的,然后申報(bào)有錯(cuò)誤的,去大廳做更正申報(bào)

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賬上 做更正分錄 ,借 其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用,報(bào)表報(bào)錯(cuò)的可以去大廳更正申報(bào)
2020-06-15 10:09:23
你好,因?yàn)槭浅渲?,并沒有實(shí)際加油,所以不計(jì)入費(fèi)用核算
2020-08-21 09:57:01
您好 應(yīng)該入預(yù)付款然后每月分?jǐn)?/div>
2019-07-03 09:13:04
你好!跨年度費(fèi)用最好是放在預(yù)付賬款科目下核算
2015-12-01 15:28:41
你好 必須要補(bǔ)報(bào)的。 是工資要報(bào)個(gè)稅的。 而且會(huì)涉及滯納金的
2020-01-03 16:31:00
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