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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-12 12:34

你好,對(duì)方給你賠償還是什么

小娟 追問(wèn)

2020-06-12 12:36

柜進(jìn)來(lái)時(shí)就破了,沒(méi)有賠償

樸老師 解答

2020-06-12 12:46

那你付款了沒(méi)有呢

小娟 追問(wèn)

2020-06-12 12:47

已全額付款

樸老師 解答

2020-06-12 12:56

貨物還可以用就入庫(kù),如果不能用計(jì)入營(yíng)業(yè)外了

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你好,對(duì)方給你賠償還是什么
2020-06-12 12:34:20
銷售免稅商品如何做賬? 答:1、得到免稅批文 2、已經(jīng)計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅 則正常做如下分錄 借: 應(yīng)收貨款-某公司 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)按銷售數(shù)量計(jì)算所計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅與上分錄銷項(xiàng)稅差額做如下分錄 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷售免稅商品如何做賬? 銷售增值稅免稅商品增值稅怎么做賬? 答: 免稅商品:按照國(guó)家法律規(guī)定,可以免交增值稅的貨物.這類貨物不交增值稅,也就不能開增值稅發(fā)票.企業(yè)購(gòu)買免稅商品,可以按照購(gòu)買金額的10%做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣.通常可在機(jī)場(chǎng)的免稅店,消費(fèi)物品免費(fèi)的國(guó)家和地區(qū),以及優(yōu)待外國(guó)觀光客在購(gòu)買消費(fèi)品時(shí)可免稅的國(guó)家,購(gòu)買到免稅商品.銷售免稅商品,是可以將免征部分計(jì)入補(bǔ)貼收入.轉(zhuǎn)為一般納稅人, 1、銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款/銀存 貸:營(yíng)業(yè)收入? 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、將減免的增值稅轉(zhuǎn)入補(bǔ)貼收入 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 貸:補(bǔ)貼收入 3、沖抵銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 4、結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼收入 借:補(bǔ)貼收入? 貸:本年利潤(rùn) 但如果你司全所于免稅商品銷售,可以不認(rèn)定為一般納稅人.如果是部分免稅,部分正常銷售.你應(yīng)該分開核算,畢竟入免稅的成本費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)也不允許抵扣.
2019-07-16 14:42:12
你好 采購(gòu)時(shí),可以將采購(gòu)的價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入到庫(kù)存商品科目,不用分開記錄金額和稅額,其分錄為, 借:庫(kù)存商品, 貸:應(yīng)付賬款等。 如果企業(yè)取得了增值稅專用發(fā)票,先進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也是可以的,只是操作麻煩一些。 出口時(shí)其分錄為, 借:應(yīng)收賬款等, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—外銷收入。
2023-12-01 14:30:17
您好不會(huì)收錢嗎后期
2023-11-01 09:42:15
你好,這個(gè)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2024-06-13 13:58:26
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