
以前暫估的固定資產(chǎn),現(xiàn)在收到發(fā)票,暫估的跟發(fā)票金額無差異,還用不用紅沖暫估的,怎么做
答: 你好,需要紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的 沖銷暫估分錄 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;固定資產(chǎn) 根據(jù)發(fā)票入賬 借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款等科目
銷貨發(fā)票金額有誤,紅沖后重開怎么作賬
答: 借;主營 業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月發(fā)票金額多開了 本月只紅沖多開的這部分金額 不全部紅沖 這樣可以嗎?
答: 你好,專票的,可以的。


有魅力的保溫杯 追問
2020-06-12 11:50
鄒老師 解答
2020-06-12 11:51