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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-12 11:29

你好,這個分錄是哪里錯了。

財稅追夢人 追問

2020-06-12 11:30

這是一張專票,我稅額沒有做到,所以需要調(diào)整

財稅追夢人 追問

2020-06-12 11:36

正確的應(yīng)該為:借 管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)  貸  銀行存款

立紅老師 解答

2020-06-12 11:50

你好,
如果是這樣,現(xiàn)在
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增進(jìn)
貸,以前年度損益調(diào)整

借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤分配——未分配利潤 。

財稅追夢人 追問

2020-06-12 11:53

好的 謝謝老師

立紅老師 解答

2020-06-12 12:02

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

財稅追夢人 追問

2020-06-12 12:03

好的   好評,我問了好幾個老師都不懂我的意思,你一下就懂了  還給了我回復(fù)   我終于明白了

立紅老師 解答

2020-06-12 12:06

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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