国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 10:57

你好,原材料盤盈就沖管理費(fèi)用。

123 追問

2020-06-12 10:59

不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?

宇飛老師 解答

2020-06-12 11:05

哦,你這個(gè)是以前年度的,那就是貸改為以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度再轉(zhuǎn)到未分配利潤。

123 追問

2020-06-12 11:08

老師,其實(shí)這個(gè)賬不涉稅,我可以按常規(guī)操作用待處理財(cái)產(chǎn)損溢操作嗎?然后沖管理費(fèi)用

宇飛老師 解答

2020-06-12 11:08

嗯,也可這么操作,沒問題。

123 追問

2020-06-12 11:10

好的,然后以前年度有個(gè)會(huì)計(jì)把原材料科目掛錯(cuò)了,我直接紅沖那個(gè)科目,借方登記正確的,可以嗎?

宇飛老師 解答

2020-06-12 11:16

嗯,是的,完全可以的哈。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,原材料盤盈就沖管理費(fèi)用。
2020-06-12 10:57:35
補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 然后調(diào)整以前年度損益 借:庫存商品/原材料 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整成本 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅(成本*所得稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2019-11-22 08:40:54
你好,以前年度多記了原材料金額,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:原材料??
2021-02-01 20:53:20
你好,補(bǔ)入庫 借 :原材料 貸:應(yīng)付賬款
2019-08-19 13:13:46
你好,原材料都不夠了,還能領(lǐng)用。查查是金額有誤還是其他原因,要知道原因才知道怎么調(diào)賬。
2020-05-14 15:03:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...