
老師,我們這個(gè)月都把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,交了稅了,對方缺作廢了發(fā)票,我們這個(gè)月用不用重新申報(bào)啊
答: 您好 如果已經(jīng)知道對方作廢了發(fā)票 申報(bào)期還沒有截止 應(yīng)該撤銷申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再重新申報(bào)
現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,是當(dāng)期申報(bào)就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 老師,但是增值稅申報(bào)表沒有自動顯示,是不是要自己輸入呢
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅額,3月份才申報(bào)并抵扣,請問該發(fā)票是否2月份不需要入帳,等到3月份才入帳
答: 你好,可以在三月才記賬


JY小可愛i 追問
2020-06-12 11:00
郭老師 解答
2020-06-12 11:01
JY小可愛i 追問
2020-06-12 11:24
郭老師 解答
2020-06-12 11:29