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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-11 16:35

這個就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,通過“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目過渡一下,最后將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費——未交增值稅,形成應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方余額,表示本月需要交稅
交稅的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

小劉 追問

2020-06-11 16:44

老師 你看 我理解的對不 就是本月的銷大于進 這208327.36是需要下個月交的本月的增值稅 那個480是購買稅控盤是免檢的 對嗎

江老師 解答

2020-06-11 16:50

這個分錄還是存在一定的問題
應(yīng)該寫的分錄是:
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增稅)
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

小劉 追問

2020-06-11 16:54

那我這樣就明白多了

江老師 解答

2020-06-11 16:55

是的,你按這樣的寫分錄就是明白了

小劉 追問

2020-06-11 16:55

老師 我經(jīng)常有問題 你這邊解答的我就能明白 其他老師我有時候就不咋明白

江老師 解答

2020-06-11 16:57

這個就是也可能是你幸運一些吧也,也可能專業(yè)水平不一樣

小劉 追問

2020-06-11 16:58

好的 老師 我自己又寫了一下 這下明白了

江老師 解答

2020-06-11 16:59

祝學(xué)習(xí)進步,工作順利

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這個就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,通過“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目過渡一下,最后將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費——未交增值稅,形成應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方余額,表示本月需要交稅 交稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2020-06-11 16:35:18
同學(xué)你好,把公式發(fā)我看一下吧
2022-04-15 08:23:31
本月只有進項稅額,進項稅轉(zhuǎn)出,由于進項稅額大于進項稅額轉(zhuǎn)出的金額,因此進行增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的過渡科目 是“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”,最后結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目 ,看應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目的余額。如果是借方余額,表示本期是留抵稅額,如果是貸方余額,表示本期需要交的增值稅。
2018-07-10 15:34:42
你好 應(yīng)收賬款賬面價值=應(yīng)收賬款余額一壞賬準(zhǔn)備余額=390-77=313 應(yīng)收賬款余額=350加上40=390 壞賬準(zhǔn)備余額=35加上50-8=77
2020-08-10 11:36:36
你好,這個題目是完整的嗎
2021-08-22 20:04:25
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