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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-06-11 16:31

您好!你紅字沖減之前暫估的分錄,然后做同樣的分錄就好了,其實分錄一直是一樣的額,只是金額不同而已。

夢里知多少 追問

2020-06-11 16:36

那之前我做的分錄金額是3萬元,,現(xiàn)在做會計分錄紅沖也是3萬元?因為這個月收到的發(fā)票三張每張9900元一共29700元,這個差額300元,現(xiàn)在收到了發(fā)票做的這個會計分錄又怎么樣做呢?

宋生老師 解答

2020-06-11 16:44

你好!分錄也還是一樣,跟你第一次做的3萬一樣,只是金額是29700

夢里知多少 追問

2020-06-11 16:53

那做了這樣一樣的會計分錄后,因為是私人賬戶付的款,我就做庫存現(xiàn)金付款,這樣做會計分錄?1.購買藍圖紙,借:主營業(yè)成本29700,貸:應付賬款:29700,2.支付藍圖費;借:應付賬款:29700,貸:庫存現(xiàn)金:29700元

宋生老師 解答

2020-06-11 16:54

您好!可以的。分錄就是這樣

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相關(guān)問題討論
您好,舉例 借:管理費用--辦公費 貸:應付賬款--XX公司
2020-06-08 09:48:27
您好!你紅字沖減之前暫估的分錄,然后做同樣的分錄就好了,其實分錄一直是一樣的額,只是金額不同而已。
2020-06-11 16:31:55
你好,小規(guī)模納稅人進貨 款項已付 發(fā)票未開 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2021-01-11 16:33:22
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2020-01-14 10:45:19
借:預付賬款 貸:銀行存款 這個是六月份的賬務(wù)處理 七月取得發(fā)票 再入賬處理 借:庫存商品 貸:預付賬款
2019-08-30 15:48:55
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