請問一下微信平臺的服務(wù)費和微信平臺的認(rèn)證費計 問
您好,計入管理費用-服務(wù)費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師您好!請問沒有發(fā)票,有委托加工合同,可以用合同入賬做成本嗎?
答: 您好 用合同入賬做成本不能所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增
請問老師掛靠別人家公司做的項目,審定價比合同價低,成本發(fā)票遞到公司多了,公司已入賬,可不可以紅充抽回?謝謝
答: 可以的,直接調(diào)出來就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好 我上個月委托加工物資 中的加工費 我們付了款 但因為對方開票比較慢 而我們是知道約定的加工費金額的 含稅不含金額對方都報過價 有合同 我們因為上個月都在銷售產(chǎn)品了 所以我用暫估加工費來結(jié)算了成本 做了這樣的分錄 借 委托加工物資 --XX公司加工費 20000 貸 預(yù)付帳款--暫估加工費 20000 現(xiàn)在這個月發(fā)票來了 金額是一模一樣的 只是稅的問題 我是不是做個紅沖的 借 委托加工物資 --XX 公司加工費
答: -20000 貸 預(yù)付帳款--暫估加工費 -20000 然后做一個 借 委托加工物資 --XX 公司加工費20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 3400 貸 預(yù)付帳款23400 就可以 因為一分錢不差 所以是不是不用去管結(jié)轉(zhuǎn)過的成本呢

