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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-11 15:21

你好 你都調(diào)增處理 了 不需要單獨做分錄。  因為現(xiàn)在沒有發(fā)票 。   你調(diào)增后 要繳納企業(yè)所得稅才做分錄

追問

2020-06-11 15:23

應(yīng)付賬款一直掛賬嗎?

meizi老師 解答

2020-06-11 15:25

你好 你要做借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款    付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款

追問

2020-06-11 15:27

不管有沒有發(fā)票,這筆暫估都得支付是嗎

meizi老師 解答

2020-06-11 15:31

你好 嗯是的 你 業(yè)務(wù)實際是發(fā)生的     那就要支付的

追問

2020-06-11 15:52

工資發(fā)放計提的是5月發(fā)放4月工資是4月計提還是5月計提啊

meizi老師 解答

2020-06-11 15:56

你好     計提是計提5月的; 當(dāng)月工資 在當(dāng)月做計提

追問

2020-06-11 16:03

就是現(xiàn)在6月計提6月的工資,7月發(fā)放,8月份申報,對吧

meizi老師 解答

2020-06-11 16:29

你好   嗯是的 是這樣理解的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
紅沖了暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬就可以了
2020-02-20 16:03:20
您好 您前面說的來了30萬 收到發(fā)票還沒有做分錄么 先把去年暫估紅沖 借:利潤分配-未分配利潤 -50 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -50 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:利潤分配-未分配利潤 30 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 30 這樣匯算清繳納稅調(diào)整20萬?
2021-06-01 22:38:15
納稅調(diào)整表扣除項目的其他
2019-04-17 09:31:10
你好 你都調(diào)增處理 了 不需要單獨做分錄。 因為現(xiàn)在沒有發(fā)票 。 你調(diào)增后 要繳納企業(yè)所得稅才做分錄
2020-06-11 15:21:26
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