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小艾
于2020-06-11 15:19 發(fā)布 ??946次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-11 15:19
你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
小艾 追問
2020-06-11 15:29
是這樣嗎?填寫了減免稅明細表,附表4,然后主表里的第23欄自動帶數據480過來,然后保存申報就可以了嗎?
立紅老師 解答
2020-06-11 15:43
你好,之前的稅控盤費和服務費480未抵扣。——減免稅明細表,附表4不填期初余額,填本期發(fā)生額
2020-06-11 15:47
附表4里的期初余額本來就有的480,這次填的本期實際抵減稅額480。是之前填錯了嗎?
2020-06-11 15:49
你好,那是之前申報了,但沒有交稅,就沒有抵扣,對吧?如果是這樣,您上面填的是對的。
2020-06-11 15:51
以前申報了的,但是前兩月的進項稅額大于銷項稅額,沒有交增值稅的,這個月需要交增值稅了
2020-06-11 16:05
你好,如果是這樣,您上面填的是對的。
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之前的稅控盤費和服務費480未抵扣。本月進項稅額小于銷項稅額,需要抵扣這480元,請問這480應該要填在哪里?然后主表會不會顯示這480呢?
答: 你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
提供技術服務時所免費更換的商品配件的進項稅額(17%)能抵扣開出的6%的銷項稅額嗎
答: 可以 的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)銷項稅額遠大于進項稅額怎么規(guī)避風險
答: 你好,銷項大于進項就是要交增值稅.如果購進都有發(fā)票的話.沒有什么風險,
老師進項稅額和銷項稅額是什么區(qū)別
討論
你好 老師 我想問一下 6.4-2.13求的是什么這道題我選了6.6這個選項,我做成銷項稅額-進項稅額了
老師,如果進項稅額比銷項稅額少,那第3步還需要寫嗎?
月末進項稅額大于銷項稅額怎么處理
每個月進項和銷項稅額都要結轉 那個未認證的進項稅額月末也要結轉嗎 還是認證之后進項再結轉
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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小艾 追問
2020-06-11 15:29
立紅老師 解答
2020-06-11 15:43
小艾 追問
2020-06-11 15:47
立紅老師 解答
2020-06-11 15:49
小艾 追問
2020-06-11 15:51
立紅老師 解答
2020-06-11 16:05