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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-11 15:19

你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表

小艾 追問

2020-06-11 15:29

是這樣嗎?填寫了減免稅明細表,附表4,然后主表里的第23欄自動帶數據480過來,然后保存申報就可以了嗎?

立紅老師 解答

2020-06-11 15:43

你好,之前的稅控盤費和服務費480未抵扣。——減免稅明細表,附表4不填期初余額,填本期發(fā)生額

小艾 追問

2020-06-11 15:47

附表4里的期初余額本來就有的480,這次填的本期實際抵減稅額480。是之前填錯了嗎?

立紅老師 解答

2020-06-11 15:49

你好,那是之前申報了,但沒有交稅,就沒有抵扣,對吧?如果是這樣,您上面填的是對的。

小艾 追問

2020-06-11 15:51

以前申報了的,但是前兩月的進項稅額大于銷項稅額,沒有交增值稅的,這個月需要交增值稅了

立紅老師 解答

2020-06-11 16:05

你好,如果是這樣,您上面填的是對的。

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你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020-06-11 15:19:54
可以 的
2015-11-15 15:38:45
你好,根據你提供的圖片,是代表應納稅額的意思?
2021-09-16 11:53:51
你好,銷項大于進項就是要交增值稅.如果購進都有發(fā)票的話.沒有什么風險,
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以這樣處理的
2021-07-11 06:56:56
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