
因代理記賬公司的錯誤,把很多應(yīng)收做成應(yīng)收,把應(yīng)收做成應(yīng)付。兩年的賬都是這么錯下來的,比如甲公司是客戶,代理記賬做成應(yīng)付了。直接調(diào)整分錄是:借:應(yīng)收賬款-甲 貸:應(yīng)付賬款-甲 ,對嗎?
答: 同學(xué),你好 對的,可以這么調(diào)
老師。您好,從代理記賬公司拿賬回來,他們沒用預(yù)售預(yù)收賬款這個科目,記入了應(yīng)收賬款的貸方,那么我錄期初數(shù)據(jù)改怎么錄,因為應(yīng)收賬款是借方余額,還有,應(yīng)付賬款的借方余額怎么錄
答: 期初數(shù)據(jù)按應(yīng)收賬款錄,后期再做調(diào)整分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問一下,以前已開票用微信收了款的賬,代理記賬公司做的賬上一直掛在應(yīng)收賬款上,這個該怎么處理
答: 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

