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送心意

佟老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 10:40

借固定資產(chǎn)
貸銀行存款
應(yīng)付賬款

小凌999 追問(wèn)

2020-06-11 10:44

尾款入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款比較好?

佟老師 解答

2020-06-11 11:06

計(jì)入應(yīng)付賬款科目做核算

小凌999 追問(wèn)

2020-06-11 11:08

發(fā)票未開(kāi),我想以不含稅價(jià)暫估入賬,那應(yīng)付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進(jìn)項(xiàng)稅額

小凌999 追問(wèn)

2020-06-11 11:09

因?yàn)槲以瓉?lái)付設(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在設(shè)備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計(jì)提折舊,是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎?

佟老師 解答

2020-06-11 11:09

你進(jìn)項(xiàng)稅額可以找一個(gè)過(guò)渡科目,其他應(yīng)收款

小凌999 追問(wèn)

2020-06-11 11:17

因?yàn)槲以瓉?lái)付設(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在設(shè)備已到貨,發(fā)票未開(kāi),雖然尾款未付,但是需要計(jì)提折舊,是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎?會(huì)計(jì)分錄要怎么做才比較正規(guī),比較好對(duì)賬?

佟老師 解答

2020-06-11 11:24

是的,預(yù)付賬款要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),不是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款
借固定資產(chǎn)
貸預(yù)付賬款
應(yīng)付賬款

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借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款
2020-06-11 10:40:28
借:固定資產(chǎn) 貸:暫估應(yīng)付賬款
2020-06-06 17:26:42
直接反分錄沖減固定資產(chǎn)價(jià)值,按照暫估價(jià)值計(jì)提的折舊不調(diào)整,后續(xù)按照正常計(jì)提折舊
2019-10-31 15:46:41
先按你們合同做借固定資產(chǎn)就可以后續(xù)發(fā)票回來(lái)有差額就沖回按發(fā)票重新入賬就可以。
2018-12-24 09:20:10
您好,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款暫估款。
2020-08-28 14:02:45
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