
我公司收到進項發(fā)票后,銷售方有又在當月讓我們申請對應的紅字發(fā)票,請問做賬是時要進項稅額轉出嗎
答: 你好,你們收到進項發(fā)票后認證抵扣了嗎?
您好,收到紅字發(fā)票稅額記進項轉出還是進項紅字
答: 你好,之前已經抵扣了,做進項轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,5月份獲得一張進項票,已經認證抵扣,但是7月份發(fā)現(xiàn)這票有問題,我就開了紅字信息給對方要對方重新開票給我,開的正確的票我又認證抵扣了,我7月份根據(jù)對方給我的正確的票與紅字發(fā)票做賬了,我是不是報稅時應該填該票的稅額進項稅額轉出,老師可以麻煩你告訴具體的處理嗎,我也不知道我賬務哪里有問題
答: 是的,您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當期,需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉出項目。 賬務處理就是 將之前的分錄紅沖,以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票,重新編制一遍分錄。


小雨、?? 追問
2020-06-11 10:12
玲老師 解答
2020-06-11 10:26