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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-10 13:46

你好,差額部分還需要支付么?

????Qi~ 追問

2020-06-10 13:47

不需要支付了

立紅老師 解答

2020-06-10 13:48

你好,如果不需要支付,計入營業(yè)外收入就可以,

????Qi~ 追問

2020-06-10 13:49

只是多開發(fā)票,怎么能算收入呢

立紅老師 解答

2020-06-10 13:50

你好,比如發(fā)標金額是100,實付款是90,然后入庫存材料100,不是相當于多得了10的材料么?

????Qi~ 追問

2020-06-10 13:51

庫存也沒有多,就是單純的發(fā)票多開了4000元

立紅老師 解答

2020-06-10 13:53

你好,您能說下發(fā)票金額是多少;您入庫存金額的是多少?

????Qi~ 追問

2020-06-10 13:55

實際訂貨4萬,收到的也是4萬的貨,付款也是4萬,發(fā)票開了45000元!

立紅老師 解答

2020-06-10 13:56

你好,如果是這樣,按發(fā)票中的4萬入賬就可以,5000元不需要入賬。

????Qi~ 追問

2020-06-10 13:58

是專票,又涉及到增值稅了

立紅老師 解答

2020-06-10 14:00

你好,增值稅按發(fā)票金額勾選抵扣,再將不需要付款的部分做進項轉(zhuǎn)出,因為這部分沒有付款,不能抵扣;
不能抵扣部分=發(fā)票稅額*5000/45000

????Qi~ 追問

2020-06-10 15:06

如果是內(nèi)帳,怎么做呢,

立紅老師 解答

2020-06-10 15:07

你好,如果內(nèi)賬,按可以抵扣進項入賬和材料成本入賬就可以

????Qi~ 追問

2020-06-10 15:09

差額部分計入哪里呀?

立紅老師 解答

2020-06-10 15:12

你好,差額部分不需要記賬的。

????Qi~ 追問

2020-06-10 15:14

那么內(nèi)外帳之間是什么關(guān)系呢,最終稅費是不是要對上,如果不記賬,最后就對不起來了

立紅老師 解答

2020-06-10 15:20

你好,內(nèi)賬和外賬都是實際支付的材料款和可以抵扣的進項記賬的;

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相關(guān)問題討論
你好,差額部分還需要支付么?
2020-06-10 13:46:48
個人建議重開 如果不能重開。只能把多的部分掛在應付賬款上
2015-10-31 16:40:15
專票還得登報掛失,讓對方作廢重開吧,如果跨月了申請紅票
2016-09-19 15:46:24
您好 如果供貨方不開發(fā)票給單位 最好私人賬號走賬
2020-01-15 22:39:49
你好,內(nèi)帳可以計入稅金及附加科目
2017-11-25 17:10:44
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