
老師,請問就是我有一筆費(fèi)用發(fā)票日期是6月份的,但是因?yàn)槟撤N原因我要把它做到5月份的賬目中,請問怎么處理啊
答: 你好 你要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬 不能直接提前做賬的 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
老師,需要報(bào)銷的發(fā)票日期是5月份的,6月份打款報(bào)銷的,這個費(fèi)用發(fā)票是5月份做賬?還是6月份做賬呢?
答: 6月份打款報(bào)銷的,這個費(fèi)用發(fā)票是6月份做賬
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問一下費(fèi)用發(fā)票日期很多是2018年9月至12月的日期,可以做到2019年度的帳里面嗎?
答: 要做到當(dāng)年,跨年的不能稅前扣除,用以前年度損益調(diào)整科目做


兲〃 追問
2020-06-10 11:36
meizi老師 解答
2020-06-10 11:41
兲〃 追問
2020-06-10 11:41
meizi老師 解答
2020-06-10 11:44