老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費的進(jìn)項可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

固定資產(chǎn)在錄入初始數(shù)據(jù)時,借方有金額,所以導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不平衡,怎么辦呢?
答: 同學(xué)你好 固定資產(chǎn)還需要有對應(yīng)的貸方發(fā)生額 如果是股東投入的 貸方是 實收資本 是花錢購入的 貸方是 銀行存款 是賒購的 貸方是 應(yīng)付賬款
固定資產(chǎn)期初錄入借方余額138477,然后在固定資產(chǎn)模塊下錄入六筆資產(chǎn)合計138477,生成的憑證也在借方138477,期末借方余額276594,固定資產(chǎn)初始化不平
答: 您好,這樣相當(dāng)于固定資產(chǎn)入了兩次,期初錄入余額就不要填憑證了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版期初建賬錄入固定資產(chǎn)卡片怎么才能只錄入期初余額不錄入借方累計金額
答: 就是只能錄入期初余額的


劉劉劉劉劉潔白 追問
2020-06-09 18:10
鐘存老師 解答
2020-06-09 18:17
劉劉劉劉劉潔白 追問
2020-06-09 18:18
鐘存老師 解答
2020-06-10 08:17