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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 15:18

你好  借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借  應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款 或者庫存現(xiàn)金  。  報(bào)個(gè)稅 就用應(yīng)發(fā)工資+這部分福利費(fèi)金額   計(jì)入本期收入欄次

一粒麥子 追問

2020-06-09 15:20

不能直接做管理費(fèi)用—福利費(fèi)   貸庫存現(xiàn)金嗎?不是用于福利費(fèi)的錢不能并入工資薪金作為基數(shù)嗎,那按你說的這個(gè)報(bào)是不是算進(jìn)基數(shù)了呢

meizi老師 解答

2020-06-09 15:24

你好   要走應(yīng)付職工薪酬過渡的。    是的   要計(jì)入收入里面去報(bào)的

一粒麥子 追問

2020-06-09 15:25

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-09 15:32

沒事希望能幫到你

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你好 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款 或者庫存現(xiàn)金 。 報(bào)個(gè)稅 就用應(yīng)發(fā)工資%2B這部分福利費(fèi)金額 計(jì)入本期收入欄次
2020-06-09 15:18:02
您好,是實(shí)操的哪一部分???
2017-02-16 19:56:05
這里就是子公司所有者權(quán)益和母公司個(gè)別報(bào)表長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行抵消。 因?yàn)檫@部分這里是重復(fù)部分。
2021-06-03 12:54:01
內(nèi)帳 借;銀行存款 10000 管理費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款 10100 外賬 借;銀行存款 10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 貸;應(yīng)收賬款 10100
2017-07-25 17:35:33
你好,要繳納的呢,個(gè)稅,超過
2020-03-24 12:11:59
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